Поиск по сайту
Полезные ссылки
Опрос



Полезная информация

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения

Категория: События » Семинар | Просмотров: 2181
Размещено: 22-11-2011 admin
Дата проведения: 2011-11-26
Кто проводит: Киевский портал поддержки и развития бизнеса
Адрес: ул.Жилянская, 146
Телефон: (044) 361-84-30, 362-24-37
Сайт: www.kievbusinesscentre.com.ua
Тренеры: Константин Ерохин, Дмитрий Гарный, Александра Федак
Стоимость: 1265 грн.
Скидка: Скидка при заказе через proanalysis.info: 5%
Отправить заявку на участие

План семинара:

Блок 1. Налоговое планирование на предприятии. Что такое оптимизация налогообложения и где грань между оптимизацией и уклонением от уплаты налогов? Понятие налоговой нагрузки. Общие правила уменьшения налоговой нагрузки в зависимости от специфики предприятия, географического сегмента, организационной структуры бизнеса и пр.

Какие методы оптимизации можно применять с 2011 года, и какие методы являются рискованными с учетом указанных изменений? Типологии «сомнительных» схем оптимизации налогообложения (практика ГНАУ и Госфинмониторинга)."Сомнительные" схемы в практике Высшего административного суда Украины.

Блок 2.

2.1. Механизмы оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Оптимизация доходной части. «Налоговые каникулы». Применение упрощенной системы налогообложения в качестве инструмента такой оптимизации. Как будет работать упрощенная система налогообложения с 2012 года? Оптимизация расходов: работа с денежными средствами, формирование структуры расходов. Рекламные затраты. Услуги аутсорсинга и аутстаффинга для целей налогообложения. Как доказать обычную цену при приобретении и продаже товаров? Новации и особенности. Формируем «обычность» цены самостоятельно.

Оптимизация расчетов. Перевод долга (делегация), уступка права требования (цессия), зачет встречных однородных требований: налоговые последствия. Практика применения расчетов векселями.

Применение посреднических схем в оптимизации налогообложения. Налоговые последствия посреднических операций у комитента и комиссионера, доверителя и поверенного. Характерные подходы налоговых органов к выявлению «слабых мест» в применении посреднических схем: практика проверок в 2010-2011 году.

2.2. Механизмы оптимизации налоговой нагрузки по НДС. Какие существуют основания для «снятия» налогового кредита и как его отстоять? Виды деятельности без налога на добавленную стоимость. Приобретение основных средств, лизинг. Реализация основных средств без налоговых последствий по НДС. Корректировка НДС в связи с потерями (недостачами) продукции. Проведение торговых акций в рамках программы предприятия по продвижению продукции.

2.3. Оплата труда работников и прочие выплаты: компенсации, арендная плата. Высокая зарплата: НДФЛ и начисление единого социального взноса. Выплата дивидендов собственникам – теперь выгодна? Выплата зарплаты в «конверте»: минимизация рисков для предприятия. Представительские расходы: оформляем правильно. Какие существуют риски работы с частными предпринимателями, «единоналожниками» с учетом изменений в законодательстве? Судьба упрощенной системы налогообложения с принятием изменений в Налоговый кодекс, перспективы работы на едином налоге в 2012 году.

2.4. Внешнеэкономическая деятельность – построение работы с нерезидентом как инструмент оптимизации. Использование «нерезидентных» инструментов украинскими компаниями в современных условиях и реформирование ВЭД в соответствии с Налоговым кодексом. Торговые операции (экспорт, импорт). Посредничество как схема при импорте без ввоза товара. Использование схемы работы с оффшорными компаниями. Экспорт-импорт с использованием оффшора, выплата роялти и вознаграждений за использование нематериальных активов, «давальческая» и другие схемы с использованием оффшорной компании: их судьба в Налоговом кодексе. Риски работы с оффшорными компаниями.

Блок 3.

Практика проведения проверок налоговыми органами. Из чего исходят органы ГНС, включая субъектов хозяйствования в план проверок? Как повлиять на это и можно ли оттянуть дату начала плановой проверки?

Основные тенденции правоприменительной (судебной) практики в вопросах начисления и взимания налогов и других обязательных платежей. "Острые" вопросы администрирования НДС и взаимоотношений с налоговыми инспекциями, налоговой милицией. Применение штрафных санкций за нарушения при осуществлении операций с наличными. Ужесточение мер администрирования налогов в соответствии с нормами Налогового кодекса. Налоговая милиция, другие правоохранительные органы, которые содействуют налоговикам. Уголовное преследование как метод взыскания налогового долга.

Регламент семинара:

С 10.00 до 17.00, регистрация с 9.30

Для второго и более участников скидка 10%

В стоимость входит комплексный обед, набор фирменных канцелярских принадлежностей, раздаточный материал.

Количество мест ограничено.

6
популярные статьи

ВЭД глазами профессионала: осуществление расчетов с нерезидентами и налогообложение ВЭД-операций

Категория: События » Семинар | Просмотров: 10064

ВЭД глазами профессионала: осуществление расчетов с нерезидентами и налогообложение ВЭД-операций

Цель семинара - предоставление объективной информации о порядке осуществления внешнеэкономической деятельности в Украине, правовом режиме инвестирования, налогообложении операций в сфере ВЭД, процедурах валютного контроля

Вход на сайт
RSS канал
Полезная информация
Календарь новостей
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Полезные ссылки
Календарь событий
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Рейтинг банков